稽核审计部制定《关于全面加强内部审计的管理办法》

  • 发布时间:2023-06-26

为加强和改进LDTY.COM内部审计工作,推进内部审计全覆盖,规范集团公司及实际控制子公司经营活动、维护经济安全,依据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《河北省内部审计规定》《LDTY.COM内部审计管理办法(试行)》等相关法律法规,结合公司实际,稽核审计部制定《关于全面加强内部审计的管理办法》,延伸了审计触角,扩大了审计范围,明确了责任追究的形式,全面推进内部审计高质量发展。